|
Faktúra |
7067
|
31.10.2017
|
6,64 |
s DPH |
VK/10/10/035
|
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
70673327
|
07.06.2017
|
6,64 |
s DPH |
VK/10/10/035
|
|
05.06.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.06.2017 |
|
Faktúra |
2023018
|
06.10.2023
|
120,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
09.10.2023 |
Pedro Service s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
Faktúra |
160100536
|
02.12.2016
|
119,89 |
s DPH |
9/2016
|
|
02.12.2016 |
Szaly.sk s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
4800000087
|
11.12.2014
|
189,74 |
s DPH |
9/2014
|
|
11.12.2014 |
Imrich Turányi - Real -VOKUP |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
4401300196
|
03.12.2013
|
218,18 |
s DPH |
9/2013
|
|
03.12.2013 |
FaxCopy , a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
20201928
|
22.06.2020
|
69,95 |
s DPH |
9
|
|
22.06.2020 |
Trend Hygiena , s.r.o |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
Faktúra |
3942018
|
30.11.2018
|
180,00 |
s DPH |
9
|
|
03.12.2018 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
2023188
|
10.11.2023
|
1 531,80 |
s DPH |
8/2023
|
|
14.11.2023 |
FINSO , s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
288/2018
|
9.10.2018
|
141,60 |
s DPH |
8/2018
|
|
12.10.2018 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
16.10.2018 |
24.10.2018 |
|
Faktúra |
20144077
|
06.10.2014
|
215,47 |
s DPH |
8/2014
|
|
08.10.2014 |
JMK media productions, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
4401300196
|
03.12.2013
|
218,18 |
s DPH |
8/2013
|
|
03.12.2013 |
FaxCopy , a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
472020
|
15.06.2020
|
75,00 |
s DPH |
8
|
|
23.06.2020 |
fortkom s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
Faktúra |
293/2017
|
9.10.2017
|
134,40 |
s DPH |
8
|
|
10.10.2017 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
20.10.2017 |
|
Faktúra |
6230639483
|
30.04.2024
|
124,30 |
s DPH |
7/2024
|
|
01.05.2024 |
Karcher Slovakia ,s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
02.05.2024 |
20.05.2024 |
|
Faktúra |
201833
|
28.09.2018
|
218,58 |
s DPH |
7/2018
|
|
28.09.2018 |
EURO - Exclusive spo,. s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
09.10.2018 |
18.10.2018 |
|
Faktúra |
140100040
|
07.10.2014
|
640,94 |
s DPH |
7/2014
|
|
07.10.2014 |
3PLE s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
140100046
|
03.12.2012
|
563,08 |
s DPH |
7/2014
|
|
03.12.2014 |
3PLE s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
005213
|
03.12.2013
|
99,82 |
s DPH |
7/2013
|
|
03.12.2013 |
Ing. Peter Magdalík - PEMA |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
12371962
|
25.03.2024
|
199,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
25.03.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
26.03.2024 |
29.03.2024 |