|
Faktúra |
1747968442
|
28.02.2013
|
19,63 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.03.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č. 485 |
|
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
6747966102
|
28.02.2013
|
44,24 |
s DPH |
|
ISDN 0146420
|
03.03.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
049/2013
|
01.03.2013
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
06.03.2013 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce- Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
7446931628
|
01.03.2013
|
225,57 |
s DPH |
|
311302040144
|
01.03.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
7267724144
|
01.03.2013
|
1 528,00 |
s DPH |
|
910409839
|
01.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
7267724145
|
01.03.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ŠJ pi ZŠ s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2013 |
|
Faktúra |
6748945892
|
01.04.2013
|
38,46 |
s DPH |
|
ISDN 0146420
|
01.04.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
8330016638
|
31.03.2013
|
25,39 |
s DPH |
|
2191/2002
|
05.04.2013 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
7447007387
|
01.04.2013
|
225,57 |
s DPH |
|
311302040144
|
01.04.2013 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
071/2013
|
04.04.2013
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.04.2013 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
8748947104
|
03.04.2013
|
17,69 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.04.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
7257759556
|
01.04.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
910409854
|
01.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Diakovce - Deáki č. 485 |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
7257759554
|
01.04.2013
|
1 628,00 |
s DPH |
|
910409839
|
01.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
0932013
|
02.05.2013
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
06.05.2013 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
7184446736
|
01.05.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
610409854
|
01.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
7184446734
|
01.05.2013
|
1 628.00 |
s DPH |
|
910409839
|
01.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
13123
|
06.05.2013
|
58,58 |
s DPH |
1/2013
|
|
10.05.2013 |
Ing. Vladimír Švec - OHSAS |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
8330027540
|
07.05.2013
|
72,37 |
s DPH |
|
2191/2002
|
07.05.2013 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
3749934070
|
03.05.2013
|
17,28 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.05.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
1749932201
|
03.05.2013
|
28,79 |
s DPH |
|
ISDN 0146420
|
03.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.05.2013 |