|
Faktúra |
8341580515
|
01.01.2024
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
7221029310
|
30.11.2023
|
286,12 |
s DPH |
|
311302040144
|
11.12.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
230142
|
05.12.2023
|
276,49 |
s DPH |
20/2023
|
|
11.12.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
8331050687
|
30.11.2023
|
67,06 |
s DPH |
|
2191/2002
|
11.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
235437
|
06.12.2023
|
202,68 |
s DPH |
21/2023
|
|
08.12.2023 |
Caládi Konyvklub, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
8630855087
|
01.12.2023
|
4 503,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
06.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
8339793831
|
30.11.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
8339730580
|
30.11.2023
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
8630855088
|
01.12.2023
|
835,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
8688863437
|
01.11.2023
|
4 503,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
03.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
2023415
|
29.11.2023
|
132,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
01.12.2023 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
20231007
|
30.11.2023
|
36,06 |
s DPH |
|
2020-10-0026
|
01.12.2023 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
70673327
|
24.11.2023
|
113,04 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
01.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
23118
|
24.11.2023
|
150,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
30.11.2023 |
Haskont s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
240709308
|
30.11.2023
|
104,95 |
s DPH |
16/2023
|
|
30.11.2023 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
2003046942
|
30.11.2023
|
48,20 |
s DPH |
17/2023
|
|
30.11.2023 |
|
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
01.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za 102024
|
|
s DPH |
|
|
31.102024 |
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
Faktúra |
232649
|
22.11.2023
|
763,00 |
s DPH |
14/2023
|
|
22.11.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
22.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
88138384
|
21.11.2023
|
231,94 |
s DPH |
15/2023
|
|
21.11.2023 |
Conrad Elektronic |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
22.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
7161563811
|
31.10.2023
|
319,79 |
s DPH |
|
311302040144
|
14.11.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2023 |
24.11.2023 |