|
Faktúra |
8630040087
|
30.06.2016
|
54,44 |
s DPH |
|
2191/2002
|
08.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.07.2016 |
|
Faktúra |
8630041964
|
18.07.2016
|
2,59 |
s DPH |
|
2191/2002
|
20.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
28.07.2016 |
|
Faktúra |
8630031981
|
31.05.2016
|
36,30 |
s DPH |
|
2191/2002
|
08.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
7429231836
|
01.06.2016
|
81,49 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.06.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
7318425184
|
01.06.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
7293462583
|
01.03.2016
|
1 320,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
07.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.03.2016 |
|
Faktúra |
3782819664
|
03.03.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
Faktúra |
7125220291
|
01.08.2015
|
1 073,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
7155275574
|
01.11.2015
|
38,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
09.11.2015 |
|
Faktúra |
4781896993
|
02.02.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
05.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
1781897005
|
02.02.2016
|
29,66 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
05.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
0779159725
|
03.11.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
09.11.2015 |
|
Faktúra |
3779159739
|
03.11.2015
|
38,23 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
Faktúra |
7468334020
|
01.11.2015
|
248,07 |
s DPH |
|
311302040144
|
02.11.2015 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
Faktúra |
2015327
|
01.11.2015
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
02.11.2015 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
Faktúra |
7155275572
|
01.11.2015
|
1 073,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
09.11.2015 |
|
Faktúra |
2015293
|
01.10.2015
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
05.10.2015 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
7468466471
|
01.02.2016
|
276,46 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.02.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
7468296000
|
01.10.2015
|
248,07 |
s DPH |
|
311302040144
|
02.10.2015 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
9000870525
|
24.09.2015
|
17,27 |
s DPH |
2/2015
|
|
08.10.2015 |
Slovenská pošta ,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.10.2015 |