|
Faktúra |
8180052808
|
11.01.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
14.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
Faktúra |
8830084934
|
31.12.2018
|
28,51 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
Faktúra |
7200887408
|
31.12.2018
|
196,10 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.01.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
Faktúra |
8224064664
|
31.12.2018
|
74,95 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
Faktúra |
70673327
|
31.01.2019
|
79,63 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
07.01.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
21.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201811
|
17.12.2018
|
726,60 |
s DPH |
20
|
|
18.12.2018 |
Ladislav Lovászek |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
1501801269
|
12.12.2018
|
112,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
FaxCopy , a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
4182018
|
17.12.2018
|
36,80 |
s DPH |
18
|
|
14.12.2018 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
18178
|
03.12.2017
|
59,36 |
s DPH |
17
|
|
13.12.2018 |
TEXTUS s.r.o |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
18054
|
01.12.2018
|
500,00 |
s DPH |
22
|
|
12.12.2018 |
Lackó Ladislav |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
8830077393
|
30.11.2018
|
42,78 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
20181354
|
10.12.2018
|
569,16 |
s DPH |
19
|
|
11.12.2018 |
Marian Ondrejka -Wtrade |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
20180171
|
10.12.2018
|
17,58 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.12.2018 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
8793580245
|
01.12.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
07.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
70673327
|
29.11.2018
|
13,27 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
07.12.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
7190921631
|
30.11.2018
|
210,96 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.12.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
8793580243
|
01.12.2018
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
07.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
822019644
|
01.12.2018
|
67,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
1151618
|
26.11.2018
|
249,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Obecný úrad |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
18168
|
05.12.2018
|
117,70 |
s DPH |
13
|
|
06.12.2018 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |