|
Faktúra |
2022297
|
31.08.2022
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
05.09.2022 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
7211054990
|
31.08.2023
|
198,73 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.09.2023 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
Faktúra |
2023281
|
31.08.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.09.2023 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
Faktúra |
70673327
|
31.08.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
04.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
Faktúra |
8334452686
|
31.08.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
Faktúra |
8331035985
|
31.08.2023
|
24,38 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
Faktúra |
8334395319
|
31.08.2023
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.09.2023 |
25.09.2023 |
|
Faktúra |
11032/12
|
31.10.2012
|
172,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Obecný úrad |
Základná škola s VJM -Alapiskola,Diakovce-Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
9000709696
|
31.10.2013
|
17,27 |
s DPH |
3/2013
|
|
04.11.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
8330072329
|
31.10.2013
|
39,36 |
s DPH |
|
2191/2002
|
14.11.2013 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
8430089719
|
31.10.2014
|
33,71 |
s DPH |
|
2119/2002
|
10.11.2014 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
8630063133
|
31.10.2016
|
49,26 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.11.2016 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2016 |
|
Faktúra |
7210770823
|
31.10.2016
|
227,15 |
s DPH |
|
311302040144
|
08.11.2016 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2016 |
|
Faktúra |
7350016486
|
31.10.2017
|
191,82 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.11.2017 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
8730079307
|
31.10.2017
|
79,07 |
s DPH |
|
2191/2002
|
13.11.2017 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
7067
|
31.10.2017
|
6,64 |
s DPH |
VK/10/10/035
|
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
2018429
|
31.10.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
05.11.2018 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
8830069129
|
31.10.2018
|
53,15 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
7151123208
|
31.10.2018
|
206,76 |
s DPH |
|
311302040144
|
06.11.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
70673327
|
31.10.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
08.11.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |