|
Faktúra |
3772486148
|
03.04.2015
|
30,73 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
2015095
|
01.04.2015
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
02.04.2015 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
3777230117
|
02.09.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.09.2015 |
|
Faktúra |
2532014
|
03.11.2014
|
35,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.11.2014 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
7768611837
|
03.12.2014
|
36,73 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
4401400213
|
09.12.2014
|
403,38 |
s DPH |
|
8/2014
|
09.12.2014 |
FaxCopy , a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
141254
|
14.11.2014
|
2 280.00 |
s DPH |
1/2014
|
|
12.11.2014 |
GASTRO - HAAL,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
14322
|
3.11.2014
|
472,80 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.11.2014 |
Alex kovový a školský nábytok |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
14023
|
06.11.2014
|
790,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Jozef Nyári -N SYSTEM |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
1407
|
27.10.2014
|
119,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Lackó Ladislav |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
20144089
|
07.11.2014
|
100,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
JMK media productions, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
7313094855
|
01.11.2014
|
44,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
07.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
4800000087
|
11.12.2014
|
189,74 |
s DPH |
9/2014
|
|
11.12.2014 |
Imrich Turányi - Real -VOKUP |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
7313094853
|
01.11.2014
|
1 345,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
07.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
8430089719
|
31.10.2014
|
33,71 |
s DPH |
|
2119/2002
|
10.11.2014 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
6767662709
|
03.11.2014
|
30,98 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
9767662696
|
03.11.2014
|
19,81 |
s DPH |
|
1022707401
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
14209
|
06.10.2014
|
58,60 |
s DPH |
3/2014
|
|
07.10.2014 |
Ing. Vladimír Švec - OHSAS |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
7766723545
|
03.10.2014
|
19,09 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
5766723561
|
03.10.2014
|
30,22 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
10.10.2014 |