|
Faktúra |
8245156596
|
31.10.2019
|
79,75 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
2019409
|
31.10.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.11.2019 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
05.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
7131448799
|
31.10.2019
|
205,82 |
s DPH |
|
311302040144
|
12.11.2019 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
8930068790
|
31.10.2019
|
80,36 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.11.2019 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.11.2019 |
19.11.2019 |
|
Faktúra |
8030066619
|
31.10.2020
|
106,30 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
Faktúra |
7210868751
|
31.10.2020
|
226,21 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.11.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
Faktúra |
2020405
|
31.10.2020
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.11.2020 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
Faktúra |
8271427122
|
31.10.2020
|
77,81 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
Faktúra |
7112238012
|
31.10.2021
|
198,90 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.11.2021 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
8130058473
|
31.10.2021
|
68,70 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
2021385
|
31.10.2021
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.11.2021 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
8316534394
|
31.10.2022
|
79,60 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
02.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2022 |
23.11.2022 |
|
Faktúra |
2022427
|
31.10.2022
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
04.11.2022 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2022 |
23.11.2022 |
|
Faktúra |
8231082770
|
31.10.2022
|
47,66 |
s DPH |
|
2191/2002
|
15.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2022 |
23.11.2022 |
|
Faktúra |
7191137781
|
31.10.2022
|
204,07 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.11.2022 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2022 |
23.11.2022 |
|
Faktúra |
8338006153
|
31.10.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
8337946019
|
31.10.2023
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
03.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
70673327
|
31.10.2023
|
9,42 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
06.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
8331046427
|
31.10.2023
|
68,58 |
s DPH |
|
2191/2002
|
13.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
15.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
2023376
|
31.10.2023
|
66,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
02.11.2023 |
SaWo CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |