|
Faktúra |
7773424143
|
04.05.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
9001163005
|
12.10.2018
|
17,27 |
s DPH |
10/2018
|
|
08.10.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
Faktúra |
5789322248
|
02.10.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
11.10.2016 |
|
Faktúra |
3506061
|
15.06.2015
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2015 |
Abiset s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.07.2015 |
|
Faktúra |
8619536559
|
01.06.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
Faktúra |
7272995657
|
01.03.2014
|
47,00 |
s DPH |
|
610409854
|
03.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
7288612005
|
01.10.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
11.10.2016 |
|
Faktúra |
7287957434
|
01.02.0214
|
46,00 |
s DPH |
|
610409854
|
03.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.02.2014 |
|
Faktúra |
7222988254
|
01.01.2014
|
46,00 |
s DPH |
|
610409854
|
06.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
7274059112
|
01.05.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
07.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
16.05.2018 |
18.05.2018 |
|
Faktúra |
6761643700
|
03.05.2014
|
17,47 |
s DPH |
|
302215971911
|
05.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.05.2014 |
|
Faktúra |
12050
|
14.12.12
|
263,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Lackó Ladislav |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
8419594622
|
13.01.2021
|
27,07 |
s DPH |
|
9104092854
|
08.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
22.01.2021 |
27.01.2021 |
|
Faktúra |
2013093
|
01.07.2013
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
S.I. P.- Ing. Jela Hložková |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.07.2013 |
|
Faktúra |
310444
|
17.06.2013
|
48,24 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Abiset s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
19.07.2013 |
|
Faktúra |
7217835053
|
01.06.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
610409854
|
03.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
Faktúra |
8639069186
|
10.01.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
Faktúra |
7184446736
|
01.05.2013
|
52,00 |
s DPH |
|
610409854
|
01.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Faktúra |
0750897941
|
03.06.2013
|
19,06 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.06.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
19.06.2013 |
|
Faktúra |
8180554612
|
01.07.2020
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
13.07.2020 |
15.07.2020 |