|
Faktúra |
8930076838
|
30.11.2019
|
62,22 |
s DPH |
|
2191/2002
|
12.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
Faktúra |
8205996381
|
01.04.2018
|
49,58 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
20180048
|
05.04.2018
|
54,01 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.04.2018 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
8269548584
|
30.09.2020
|
60,89 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.10.2020 |
22.10.2020 |
|
Faktúra |
7190889466
|
31.03.2018
|
182,68 |
s DPH |
|
311302040144
|
10.04.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
20091565
|
30.09.2020
|
342,57 |
s DPH |
17/2020
|
|
05.10.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
06.10.2020 |
22.10.2020 |
|
Faktúra |
8830016796
|
31.03.2018
|
68,70 |
s DPH |
|
2191/2002
|
10.04.2018 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
8610489979
|
01.05.2021
|
1 472,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
04.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.05.2021 |
19.05.2021 |
|
Faktúra |
22050116
|
04.05.2022
|
90,84 |
s DPH |
1/2022
|
|
05.05.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.05.2022 |
17.05.2022 |
|
Faktúra |
8305432956
|
30.04.2022
|
80,06 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.05.2022 |
17.05.2022 |
|
Faktúra |
70673327
|
31.3.2018
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/10/035
|
09.04.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Faktúra |
7542273301
|
01.10.2020
|
107,73 |
s DPH |
|
311302040144
|
07.10.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.10.2020 |
22.10.2020 |
|
Faktúra |
2018023
|
31.01.2018
|
45,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
09.02.2018 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
Faktúra |
2021154
|
30.04.2021
|
54,00 |
s DPH |
|
014/2012
|
03.05.2021 |
SaWO CONSULTING, Michal Jobbágy |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.05.2021 |
19.05.2021 |
|
Faktúra |
7449858872
|
01.02.2018
|
90,29 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.02.2018 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
Faktúra |
7106254363
|
01.02.2018
|
1 359,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
05.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
Faktúra |
7210868751
|
31.10.2020
|
226,21 |
s DPH |
|
311302040144
|
09.11.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
Faktúra |
7522999687
|
01.11.2020
|
107,73 |
s DPH |
|
311302040144
|
05.11.2020 |
ZSE Energia ,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
Faktúra |
165218015
|
31.01.2018
|
50,29 |
s DPH |
|
1/2016
|
05.02.2018 |
IToffice s.r.o. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
Faktúra |
8030066619
|
31.10.2020
|
106,30 |
s DPH |
|
2191/2002
|
09.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spopločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.11.2020 |
24.11.2020 |