|
Faktúra |
7247903515
|
01.10.2013
|
1 834.00 |
s DPH |
|
910409839
|
07.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
15.10.2013 |
|
Faktúra |
1122210967
|
26.10.2012
|
20,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
|
13.11.2012 |
|
Faktúra |
0745027427
|
03.12.2012
|
20,56 |
s DPH |
|
3022159721911
|
03.12.2012 |
Slovak Telekom,a.s |
ŠJ pri ZŠ s VJM -Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.12.2012 |
|
Faktúra |
9776278497
|
02.08.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.08.2015 |
|
Faktúra |
5774375736
|
04.06.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
7791191159
|
02.12.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
4783743556
|
03.04.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
3777230117
|
02.09.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
18.09.2015 |
|
Faktúra |
7773424143
|
04.05.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
3792137769
|
02.01.2017
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
6786533503
|
30.06.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.07.2016 |
|
Faktúra |
3788391117
|
02.09.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
4775325889
|
03.07.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.07.2015 |
|
Faktúra |
5772486139
|
03.04.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
4781896993
|
02.02.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
05.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
5789322248
|
02.10.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
11.10.2016 |
|
Faktúra |
7787461374
|
02.08.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2016 |
|
Faktúra |
0779159725
|
03.11.2015
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
09.11.2015 |
|
Faktúra |
3782819664
|
03.03.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
20.04.2016 |
|
Faktúra |
0780981047
|
02.01.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
|
14.01.2016 |