|
Faktúra |
5757678096
|
31.12.2013
|
19,04 |
s DPH |
|
3022159721911
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
8191241718
|
09.08.2022
|
559,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
18.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
Faktúra |
1407
|
27.10.2014
|
119,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Lackó Ladislav |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
2017398
|
16.11.2017
|
77,00 |
s DPH |
15
|
|
13.11.2017 |
TFA SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.11.2017 |
|
Faktúra |
171399
|
15.11.207
|
18,18 |
s DPH |
15
|
|
17.11.2017 |
Branislav Dvoriščák, GASTRO- GALAXI |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
22.11.2017 |
|
Faktúra |
2765780371
|
03.09.2014
|
16,72 |
s DPH |
|
1022707401
|
05.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.09.2014 |
|
Faktúra |
7308083030
|
01.09.2014
|
44,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.09.2014 |
|
Faktúra |
231406374
|
10.6.2014
|
35,82 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Abiset s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
16.06.2014 |
|
Faktúra |
7791191159
|
02.12.2016
|
20,58 |
s DPH |
|
1022707401
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
8667876531
|
01.04.2019
|
40,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
04.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
09.04.2019 |
17.04.2019 |
|
Faktúra |
7763661040
|
03.07.2014
|
22,45 |
s DPH |
|
302215971911
|
07.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.07.2014 |
|
Faktúra |
7303060657
|
01.07.2014
|
47,00 |
s DPH |
|
610409854
|
03.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.07.2014 |
|
Faktúra |
8793580245
|
01.12.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
07.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
160100536
|
02.12.2016
|
119,89 |
s DPH |
9/2016
|
|
02.12.2016 |
Szaly.sk s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
4762650677
|
03.06.2014
|
17,95 |
s DPH |
|
302215971911
|
03.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
Faktúra |
72542117081
|
01.10.2018
|
37,00 |
s DPH |
|
9104092854
|
03.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
09.10.2018 |
18.10.2018 |
|
Faktúra |
7233761392
|
01.11.2016
|
41,00 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.11.2016 |
|
Faktúra |
161518
|
14.12.2016
|
1 795,75 |
s DPH |
12/2016
|
|
20.12.2016 |
GASTRO - GALAXI Branislav Dvoriščák |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
7293019922
|
01.05.2014
|
47,00 |
s DPH |
|
610409854
|
05.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
14.05.2014 |
|
Faktúra |
2790256784
|
02.11.2016
|
21,30 |
s DPH |
|
1022707401
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
|
15.11.2016 |