|
Faktúra |
8400102512
|
13.01.2023
|
450,21 |
s DPH |
|
9104092854
|
20.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM- Alapiskola, Diakovce -Deáki č. 485 |
|
|
24.01.2023 |
31.01.2023 |
|
Faktúra |
8400102511
|
13.01.2023
|
3 789,89 |
s DPH |
|
9104092839
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
02.05.2023 |
29.05.2023 |
|
Faktúra |
8400090478
|
11.08.2022
|
28,07 |
s DPH |
|
9104092854
|
18.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
Faktúra |
8400090477
|
11.08.2022
|
1 027,24 |
s DPH |
|
9104092839
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
Faktúra |
8400070416
|
13.01.2022
|
2 595,16 |
s DPH |
|
9104092854
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
19.01.2022 |
26.01.2022 |
|
Faktúra |
8348757358
|
30.04.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
Faktúra |
8348692599
|
30.04.2024
|
56,30 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
13.05.2024 |
20.05.2024 |
|
Faktúra |
8346957892
|
31.03.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8346889600
|
31.03.2024
|
55,10 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
11.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
8345162895
|
29.02.2024
|
27,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
8345098080
|
29.02.2024
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
8343370929
|
31.01.2024
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
Faktúra |
8341580515
|
01.01.2024
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, 925 81 Diakovce |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
8341518402
|
01.01.2024
|
49,31 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola, Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
8339793831
|
30.11.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
8339730580
|
30.11.2023
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
8338006153
|
31.10.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
02.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
8337946019
|
31.10.2023
|
49,01 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
03.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
8336226772
|
01.10.2023
|
30,59 |
s DPH |
|
1022707401
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ, Školská 485, 925 81 Diakovce |
|
|
11.10.2023 |
25.10.2023 |
|
Faktúra |
8336166428
|
10.10.2023
|
50,21 |
s DPH |
|
ISDN 01464420
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM-Alapiskola,Diakovce-Deáki č.485 |
|
|
10.10.2023 |
25.10.2023 |